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发布信息 | 薪资 | 发布时间 | 项目地点 | 人数 |
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岗位职责: 1、能够独立完成全盘账务、制作会计报表; 2、会基础的审计工作,包括财务审计、运营审计和合规性审计; 2、能够与各部门协作,完成详细、清晰的审计工作底稿和审计报告,提出切实可行的改进建议; 3、跟踪审计发现问题的整改情况,确保管理层的纠正措施得到有效落实; 4、与业务部门保持良好沟通,评估内部控制系统的设计和运行有效性,识别控制缺陷和潜在风险; 5、服从领导的其他安排 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业。 2、具备优秀的沟通能力、团队协作能力、逻辑思维能力和文字表达能力。 3、1-3年内部审计或会计师事务所审计经验。 4、持有CPA、CIA等相关专业证书者优先。 | 8000元/月 | 2025-09-03 10:00 | 福建莆田荔城 | 1 |
4000元/月 | 2023-11-18 05:13 | 福建莆田城厢 | 1 | |
4000元/月 | 2023-11-18 05:55 | 福建莆田荔城 | 1 |