岗位职责:
1、能够独立完成全盘账务、制作会计报表;
2、会基础的审计工作,包括财务审计、运营审计和合规性审计;
2、能够与各部门协作,完成详细、清晰的审计工作底稿和审计报告,提出切实可行的改进建议;
3、跟踪审计发现问题的整改情况,确保管理层的纠正措施得到有效落实;
4、与业务部门保持良好沟通,评估内部控制系统的设计和运行有效性,识别控制缺陷和潜在风险;
5、服从领导的其他安排
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业。
2、具备优秀的沟通能力、团队协作能力、逻辑思维能力和文字表达能力。
3、1-3年内部审计或会计师事务所审计经验。
4、持有CPA、CIA等相关专业证书者优先。
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